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集团财务部构造召开资金信誉专项审计工作部署会议

泉源:财务部 公布工夫:2018-10-17 15:49 阅读量:540

    凭据《浙江省国资委关于展开2018年度省属企业资金信誉专项审计的关照》要求,财务部于10月16日上午正在总部7楼会议室举行省二沉集团公司资金信誉专项审计工作部署会。受集团分担指导拜托,陈小茜司理主持会议,中汇会计师事务所相干审计职员、财务部相干职员、集团外派财务总监、各企业财务经理列入了会议。

会上陈小茜司理转达了省国资委刘盛辉副主任正在10月12日省属企业资金信誉专项审计部署会上的发言肉体,要求各企业从有利于防备化解严重风险、有利于范例资金信誉输出机制、有利于企业内部审计轨制建立等高度熟悉本次资金信誉专项审计的重要性。联合虞总屡次夸大各企业必需增强资金管理,确保集团资金平安的重要讲话肉体,会议要求以本次专项审计为契机,梳理各企业业务流程的风险把控和资金管理相干轨制建立及其执行情况。在外里情况不确定,整体经济形势严重状况下,为集团公司革新生长供应保障。

本次专项审计从2018年10月12日起最先,为期一个月。审计时期为2017年1月至2018年6月。审计内容为各级企业的资金信誉管理等状况。包孕表内、表中现金及等价物、单子、应收账款、包管、信用证、许诺函等。本次审计从企业资金信誉管理的规范性、安全性、有效性和效益性等方面动手,排查企业债权风险及重点隐患状况。同时为后续企业资产负债率掌握束缚做根蒂根基数据预备。

    审计组项目负责人具体引见了此次专项审计的重点、工夫要求等相关内容。各审计小组取各企业财务总监、财务经理停止了对接,明白事情时间表、责任人。本次专项审计工夫松、义务重,各企业要尽力合营,确保审计工作定时完成。


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